Atualizado em: 16/07/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
30/06/2025 0000137/20250000219/2025DESPESAS REFENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE DOS DIAS 25 A 27 DE JUNHO, COM FINALIDE DE VISITA AO GEBINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS, REUNIAO NA CIDADE ADMINSITRATIVA.LUCAS VENICIUS NASCIMENTO DE SOUSA***.307.136-**R$ 622,6730000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
30/06/2025 0000152/20250000218/2025DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA VISITA A GABINETES DE DEPUTADOS, PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE ADMINSITRATIVA E PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PL.LUCAS VENICIUS NASCIMENTO DE SOUSA***.307.136-**R$ 171,4130000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
30/06/2025 0000151/20250000217/2025COMPLEMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA VISITA A GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS, SEINFRA E COHAB E PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE ADMINSITRATIVA.HERNANE LOPES DE SIQUEIRA***.626.906-**R$ 171,4130000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
30/06/2025 0000150/20250000216/2025COMPLEMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA VISITA A GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS, PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE ADMINSITRATIVA, ENCONTRO ESTADUAL DO PL E VISITA A PROCURADORIA DA MULHER.TAIS TANIA PEREIRA SILVA***.338.676-**R$ 171,4130000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
27/06/2025 0000148/20250000215/2025ENCARGOS PATRONAIS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/VEREADORES REF. AO MES DE JUNHO DE 2025.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 2.204,2530000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
27/06/2025 0000147/20250000214/2025ENCARGOS PATRONAIS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/VEREADORES REF. AO MES DE JUNHO DE 2025.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 237,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
27/06/2025 0000146/20250000213/2025ENCARGOS PATRONAIS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/VEREADORES REF. AO MES DE JUNHO DE 2025.FOLHA DE PAGAMENTO14.850.522/0001-97R$ 362,5730000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
27/06/2025 0000145/20250000212/2025ENCARGOS PATRONAIS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/VEREADORES REF. AO MES DE JUNHO DE 2025.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 585,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
27/06/2025 0000144/20250000211/2025ENCARGOS PATRONAIS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/VEREADORES REF. AO MES DE JUNHO DE 2025.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 5.434,1430000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
27/06/2025 0000143/20250000210/2025RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2025.FOLHA DE PAGAMENTO14.850.522/0001-97R$ 1.177,5730000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
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