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Detalhes
| 31/03/2025 | | 0000078/2025 | 0000100/2025 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO | 14.850.522/0001-97 | R$ 1.177,57 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | | 0000077/2025 | 0000099/2025 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO | 14.850.522/0001-97 | R$ 4.725,68 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 31/03/2025 | | 0000076/2025 | 0000098/2025 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO | 14.850.522/0001-97 | R$ 2.788,93 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 31/03/2025 | | 0000075/2025 | 0000097/2025 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO | 14.850.522/0001-97 | R$ 10,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 31/03/2025 | | 0000074/2025 | 0000096/2025 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO | 14.850.522/0001-97 | R$ 17.532,78 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 31/03/2025 | | 0000073/2025 | 0000095/2025 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO | 14.850.522/0001-97 | R$ 4.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 31/03/2025 | | 0000072/2025 | 0000094/2025 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO | 14.850.522/0001-97 | R$ 36.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 31/03/2025 | | 0000071/2025 | 0000093/2025 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO | 14.850.522/0001-97 | R$ 5.801,16 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 20/03/2025 | 0000020/2024 | 0000017/2025 | 0000092/2025 | O objeto do presente contrato e a disponibilizacao de uso do software on-line que permite ao CONTRATANTE operar e gerenciar as publicacoes de seus atosem meio eletronico intitulado Diario Oficial dos Municipios Mineiros de atos oficiais e demais materias | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS- AMM | 20.513.859/0001-01 | R$ 459,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/03/2025 | | 0000002/2025 | 0000091/2025 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JACUI, NO EXERCICIO DE 2025. | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | R$ 577,28 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |