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Detalhes
| 31/10/2024 | E JACUI-MG DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 0000003/2024 | 0000475/2024 | 0000518/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS A CAMARA MUNICIPAL DE JACUI-MG DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2425-27 | | R$ 36,00 | R$ 36,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 30/10/2024 | | 0000302/2024 | 0000460/2024 | 0000517/2024 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | 14.850.522/0001-97 | R$ 1.123,31 | R$ 1.123,31 | R$ 1.123,31 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 30/10/2024 | | 0000301/2024 | 0000459/2024 | 0000516/2024 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | 14.850.522/0001-97 | R$ 2.660,43 | R$ 2.660,43 | R$ 2.442,18 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 30/10/2024 | | 0000300/2024 | 0000458/2024 | 0000515/2024 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | 14.850.522/0001-97 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 30/10/2024 | | 0000299/2024 | 0000457/2024 | 0000514/2024 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | 14.850.522/0001-97 | R$ 20.996,45 | R$ 20.996,45 | R$ 18.472,99 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 30/10/2024 | | 0000298/2024 | 0000456/2024 | 0000513/2024 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | 14.850.522/0001-97 | R$ 2.687,17 | R$ 2.687,17 | R$ 2.465,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 30/10/2024 | | 0000297/2024 | 0000455/2024 | 0000512/2024 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | 14.850.522/0001-97 | R$ 21.497,36 | R$ 21.497,36 | R$ 19.727,20 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 30/10/2024 | | 0000296/2024 | 0000474/2024 | 0000511/2024 | ADIANTAMENTO DE VALOR PARA CUSTEAR A RESERVA DE HOSPEDAGEM PARA OS JOVENS PARTICIPANTES DO PARLAMENTO JOVEM, PARA A REALIZACAO DE VISITA TECNICA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AO CIRCUITO DA LIBERDADE. | MAISA DA SILVA VIEIRA | ***.040.016-** | R$ 2.370,90 | R$ 2.370,90 | R$ 2.370,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 30/10/2024 | 0000027/2024 | 0000279/2024 | 0000473/2024 | 0000510/2024 | Contratacao de pessoa juridica especializa para prestacao de servico de manutencao preventiva e corretiva em os veiculos, por demanda, com fornecimento de pecas de reposicao e acessorios originais, genuinos ou similares atendam as recomendacoes dos fabricantes, no veiculo FIAT LINEA ESSENCE 1.8, ano 2012/2013, placa OPU1495, pertencente a Camara Municipal de Jacui/MG. | JACUHY AUTO PECAS LTDA | 04.300.379/0001-06 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 30/10/2024 | 0000027/2024 | 0000278/2024 | 0000472/2024 | 0000509/2024 | Contratacao de pessoa juridica especializa para prestacao de servico de manutencao preventiva e corretiva em os veiculos, por demanda, com fornecimento de pecas de reposicao e acessorios originais, genuinos ou similares atendam as recomendacoes dos fabricantes, no veiculo FIAT LINEA ESSENCE 1.8, ano 2012/2013, placa OPU1495, pertencente a Camara Municipal de Jacui/MG. | JACUHY AUTO PECAS LTDA | 04.300.379/0001-06 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |